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手机彩票网双井街道办事处

日期:2019-02-18 来源:区财政局 打印页面 关闭页面

    双井2019年部门预算公开目录

    一、2019年部门预算情况说明

    (一)部门情况

    (二)收入预算说明

    (三)支出预算说明

    (四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

    (五)部门政府采购预算说明

    (六)机关运行经费情况说明

    (七)政府性基金预算财政拨款情况说明

    (八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

    (九)国有资产占用情况说明

    (十)重点项目绩效目标情况说明

    (十一)绩效评价情况说明

    (十二)名词解释

    二、2019年部门预算表

    表一 收支预算总表(预算01表)

    表二 部门收入总表(预算02表)

    表三 部门支出总表(预算03表)

    表四 财政拨款收支总表(预算04表)

    表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

    表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

    表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

    表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

    表九 项目支出预算表(预算09表)

    表十 重点项目绩效目标申报表

    双井2019年预算情况说明

    一、部门情况

    (一)部门机构设置、职责:

    1、部门机构设置:

    根据手机彩票网手机彩票网党建引领街乡管理体制机制创新实现“街乡吹哨、部门报到”工作部署和《手机彩票网街道机构改革试点实施方案》要求,机构综合设置分为:内设机构、纪检监察机构、事业单位、城管执法队。组织架构为6-1-3-1,即:内设6个工作室,分别为综合办公室、党群工作室、平安建设室、城市管理室、社区建设室、民生保障室;1个纪检监察机构;3个事业单位,分别为:党群服务中心、居民事务中心、综合指挥中心;1个城管执法队。

    2、部门机构职责:

    主要职能依据区政府的制授权,统筹辖区发展,监督专业管理,组织公共服务,指导社区建设。

    (二)人员构成情况

    双井部门行政编制97人,实际88人;事业编制42人,实际34人;聘用人员277人。

    离退休人员107人,其中:离休6人,退休101人。

    (三)本预算年度的主要工作任务

    一是坚持探索创新,着力推进党建引领“街乡吹哨、部门报到”取得实效。贯彻执行首都城市治理改革的“1号课题”,加大试点改革推进力度,实现各项任务落地见效,把改革的制度优势转化为治理效能。落实好机构改革工作。着力构建分工合理、权责清晰、人力资源优化、运转高效协调的街道工作新体制。推动好协管员规范管理。细化协管员分流精简的数量、对象、工资结构、管理措施,完善制度细则,切实起到激励效果。实施好实体化执法平台。坚持联动融合,配齐配全硬件设施,推进综合执法常态化运行。拓展好“街巷长”制度建设。在各社区开展试点的基础上,完善工作流程,实现城市管理重心下移、全面覆盖。推进好社区减负增效。进一步清理、整顿在社区设立的组织机构、工作台帐、考核评比创建等事项,科学整合社区工作资源,推动社区服务站改革。

    二是坚持全面高效,着力推动全年指标任务圆满完成。确保“疏解整治促提升”专项工作有效完成。要继续纵深推进专项行动,疏提并重、破立并举,聚焦重点领域,解决突出问题,坚决完成市、区下达任务。确保重点上账任务有效落实。按照年初既定目标,全面完成年度背街小巷整治任务、落实创建精品街巷及加快打造精品廊道。确保政府绩效考核取得突破。对照政府绩效考核进行科学分析、系统梳理,落实工作责任,全力保障各项考核指标按时按质按量完成。确保地区经济实现持续增长。以营商环境建设为抓手,建立联系企业直通车制度,加大存量调整、结构优化、提质增效力度,实施楼宇更新。瞄准高精尖产业发展方向,推动地区产业结构、动能和增长方式呈现积极变化,促进重点企业加快落地。

    三是坚持提标提质,着力优化街区整体环境。围绕重大活动服务保障,在城市“精治、共治、法治”上下更大功夫,高标准做好环境整治、景观布置、安全维稳等各项工作,建设“宜居双井”。推进城市管理更精细。加强老旧小区公共区域及遗留拆迁区、平房区、边角地整治,努力让每个街院都整洁干净有序。全面开展地铁站口周边环境专项治理。落实大气污染防治各项措施。有效开展“河长制”相关工作,推进雨污分流管线改造。开展整治“天际线”专项执法行动,提升辖区环境景观整体水平。加大对地区旱厕、自管公厕的改造力度,全部实现等级达标。推进老旧小区垃圾分类建设进度,实现地区垃圾分类全覆盖。推进民生服务更优质。统筹民生事业,不断规范地区社会救助工作制度和实施流程,加大对社会困难群体救助的力度,守住地区群众民生保障底线。完善三级养老服务体系。依托公共文化建设品牌创建,深入挖掘地区文化资源和文化底蕴。推进企业劳动用工管理与监测,努力创建有序、规范的劳动关系环境。深入实施北京市社会保险全覆盖计划,促进更好质量和更充分就业,在疏解整治促提升中保持就业稳定。推进安全形势更稳固。开展安全隐患专项治理,全面推进安全生产社会化建设,确保生产安全、城市运行安全、社会治安安全、食品药品安全。深化公益律师进社区活动和法律超市功能,提升地区法律服务水平。围绕重点领域、重点群体、重点信访问题,加强矛盾纠纷排查,集中化解攻坚。深入推进雪亮工程建设进度,实现高清探头全覆盖。协同派出所抓好出租房屋安全管理,做好居民防火安全引导,确保居民居家安全。

    四是坚持共治众享,着力提升社会治理水平。全面提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平,努力打造共建共治共享的社会治理格局。全力打造众享生活圈。突出“微更新”理念,利用现有点位空间资源,完善生活设施覆盖,构建特色服务体系,打造多元、包容、个性、美观的地区名片。深入推进社会治理创新。深化“五化协同”社会治理模式,完善党政群共商共治,开展好社区创享计划,切实解决好居家安全、物业纠纷、环境秩序等问题。深化社区分类治理,持续推行社区联动,完成社区的楼门文化建设。完善社区协商民主制度,推进社区自治单元化,保证群众行使广泛持续深入参与的权利。巩固智慧社区建设基础,提升社区智能惠民水平。不断完善“多网融合”功能。根据全市文件要求,推进网格化体系建设,探索开发“多网融合”规范化系统。完善指标,扩大数据库指标项目,为“多网融合”一体化运行提供数据支撑。

    五是坚持服务大局,着力加强党建工作不断深入。始终强化思想政治建设,把党的十九大精神全面贯彻到地区各项发展中。不断深化基层党组织建设。在强化党组织领导核心轴作用、夯实保障体系建设的基础上,规范做实两级党建协调委员会建设,不断提升基层党组织的区域统筹能力。持续加强党风廉政建设。持续整治“四风”问题,深化“两为”专项治理,加大对“微腐败”等侵害群众利益问题的查处力度。完善《双井街道监督执纪工作方案》等机制建设,大力开展廉政文化进机关、进社区、进楼门、进家庭等,深化廉政文化阵地建设,增强廉政教育宣传效果。

    二、收入预算说明

    2019年收入预算11895.0815万元,比2018年7212.4970万元增加4682.5845万元,增长64.92%其中:财政拨款11895.0815万元,比2018年7212.4970万元增加4682.5845万元;统筹使用结余资金安排预算0万元,与2018年持平;其他资金0万元,与2018年持平。

    三、支出预算说明

    (一)基本支出预算3766.61万元,占总支出预算31.67%,比2018年3191.56万元增加575.05万元,增长18.02%。

    (二)项目支出预算8128.4715万元,占总支出预算68.33%,比2018年4020.9370万元增加4107.5345万元,增长102.15%。主要原因:社会保障和就业支出增加了2441万元,主要涉及项目:公共服务经费、民生家园建设经费、区残联还原等经费项目;城乡社区支出增加了1629万元,主要涉及项目:2019年双井街道光华北一街光华北二街环境整治工程、垃圾分类示范片区工作经费等项目。

    四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

    (一)“三公经费”的单位范围

    双井部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

    (二)“三公经费”财政拨款情况说明

    2019年“三公经费”财政拨款预算35.84万元,比2018年“三公经费”财政拨款预算增加18.62万元。其中:

    1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元,与2018年预算数持平。

    2、公务接待费。2019年预算数3.54万元,与2018年预算持平。

    3、公务用车购置和运行维护费。其中,公务用车购置费2019年预算数0万元,与2018年预算持平;公务用车运行维护费2019年预算数32.3万元,比2018年预算数增加18.62万元。主要原因:由于事业单位公车改革,事业单位车辆也纳入公务用车管理,增加了公务用车运维经费支出。

    五、部门政府采购预算说明

    2019年双井部门政府采购预算总额15.2万元,其中:政府采购货物预算15.2万元,政府采购工程预算0.0万元,政府采购服务预算0.0万元。

    六、机关运行经费情况说明

    2019年双井街道办事处1家行政单位以及社保所1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算511.1256万元。

    机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    七、政府性基金预算财政拨款情况说明

    本部门2019年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

    八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

    本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

    九、国有资产占用情况

    2019年度本部门固定资产总额18,796.35万元,其中:汽车16辆,278.78万元;单价在50万元以上的通用设备0台(套),0.000000万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.000000万元。

    十、重点项目绩效目标情况说明

    2019年度本部门光华北一街、光华北二街环境整治工程;公共服务经费;民生家园建设资金项目填报绩效目标。详见附件10。

    十一、绩效评价情况说明

    2019年年度本部门无绩效评价项目。

    十二、名词解释

    本部门无专业性较强的名词。

    附件:

    1.收支预算总表(预算01表)

    2. 部门收入总表(预算02表)

    3. 部门支出总表(预算03表)

    4. 财政拨款收支总表(预算04表)

    5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

    6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

    7. 政府性基金预算支出表(预算07表)

    8. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算08表)

    9.项目支出预算表(预算09表)

    10. 重点项目绩效目标申报表